Mudanças entre as edições de "GCV:Cadastra Notas"

De Oazez
Ir para: navegação, pesquisa
(Nro Cheque)
(Centro de Custo)
 
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 10: Linha 10:
  
 
==Número da Nota==
 
==Número da Nota==
 +
:Campo gerado automático ao dar ao cadastrar uma nova nota, ou para visualizar uma nota já cadastrada aperta F4 para buscá-la.
  
 
==Data Nota==
 
==Data Nota==
 +
:Este campo é referente a data da emissão da Nota.
 +
 +
==Data Refer==
 +
:Data referente ao mês de recebimento e pagamento da nota.
  
 
==Receber de==
 
==Receber de==
 +
:Preencha com o código do associado.
  
 
==Pagar Para==
 
==Pagar Para==
 +
:Preencha com o código do fornecedor ao qual será pago a nota.
  
 
==Taxa/Produto==
 
==Taxa/Produto==
 +
:Preencha com a taxa/produto cadastrado.
  
 
==Receber R$==
 
==Receber R$==
 +
:Digite o valor que será recebido do associado.
  
 
==% Comis==
 
==% Comis==
 +
Se houver comissão preencha com a porcentagem desejada.
  
 
==Pagar R$==
 
==Pagar R$==
 +
:Preencha com o valor que será pago ao fornecedor. Este campo também é preenchido de acordo com a porcentagem da comissão informada no campo % Comis.
  
 
==Observação==
 
==Observação==
 +
:Campo referente a informações sobre a nota.
  
 
==Filial==
 
==Filial==
 +
:Selecione a filial desejada.
  
 
==Centro de Custo==
 
==Centro de Custo==
 +
:Selecione o centro de custo para informações financeiras.

Edição atual tal como às 16h13min de 17 de outubro de 2024

Este programa é onde são cadastradas notas de convênio para os associados. Essas notas podem ser cadastradas diretamente neste programa ou então geradas no programas geradores de taxa/produto.
CadastNotas GCV.PNG

Tipo de Nota

Selecione o tipo de nota desejado.

Nro Cheque

Campo para digitar o número do cheque.

Número da Nota

Campo gerado automático ao dar ao cadastrar uma nova nota, ou para visualizar uma nota já cadastrada aperta F4 para buscá-la.

Data Nota

Este campo é referente a data da emissão da Nota.

Data Refer

Data referente ao mês de recebimento e pagamento da nota.

Receber de

Preencha com o código do associado.

Pagar Para

Preencha com o código do fornecedor ao qual será pago a nota.

Taxa/Produto

Preencha com a taxa/produto cadastrado.

Receber R$

Digite o valor que será recebido do associado.

% Comis

Se houver comissão preencha com a porcentagem desejada.

Pagar R$

Preencha com o valor que será pago ao fornecedor. Este campo também é preenchido de acordo com a porcentagem da comissão informada no campo % Comis.

Observação

Campo referente a informações sobre a nota.

Filial

Selecione a filial desejada.

Centro de Custo

Selecione o centro de custo para informações financeiras.