Mudanças entre as edições de "GCR:Exporta Depósito Identificado"
De Oazez
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+ | :Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba Pessoas'': E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à ''Aba Contas'', informe o período de vencimento do título e seleciono a opção '''Não''' na Caixa – Enviados Banco- . | ||
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+ | :Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar. | ||
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+ | :'''Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.' | ||
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==Aba Parâmetros== | ==Aba Parâmetros== | ||
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+ | Consulte o gerente de sua conta para informar os parâmetros corretamente. | ||
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+ | '''Conta Corrente:''' <br> | ||
+ | '''Código MCI:''' <br> | ||
+ | '''Remessa:''' <br> | ||
+ | '''Contrato:''' <br> | ||
+ | '''Data Validade:''' <br> | ||
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+ | '''Nome do Arquivo:''' Selecione a pasta em que o arquivo de registro deverá ser salvo para posterior envio ao banco. ''(Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)'' |
Edição atual tal como às 10h54min de 22 de setembro de 2017
Aba Instruções
Este programa exporta fatura para o depósito identificado do Banco do Brasil, modelo IED810.
Consulte o gerente de sua conta para informar os parâmetros corretamente.
Aba Seleção
- Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.
- Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
- Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:
- O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.
- Exemplo de seleção:
- Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .
- Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
- Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.'
Aba Parâmetros
Consulte o gerente de sua conta para informar os parâmetros corretamente.
Agência:
Conta Corrente:
Código MCI:
Remessa:
Contrato:
Data Validade:
Aba Exportar
Nome do Arquivo: Selecione a pasta em que o arquivo de registro deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)