Mudanças entre as edições de "SAC:Cadastro de Convenio Bancário"

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(Criou página com ':Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático. :Acesso pelo: ::*'''GCR'''...')
 
 
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:Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.
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[[Arquivo:CadasConvBanc SAC.PNG]]
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== Cadastro de Convenio Bancario ==
  
:Acesso pelo:
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Código: <br>
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Banco: <br>
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Agência: <br>
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Último Envio: <br>
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Sequência : <br>
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Ativo: <br>
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Observação : <br>
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Caminho e Nome do Arquivo: <br>
  
::*'''GCR''' (Cadastros > Convênio Bancário)
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==== Cobrança ====
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Nome do Cedente: <br>
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Carteira: <br>
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Tipo de Cobrança: <br>
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Convênio / Operação: <br>
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Código Cedente: <br>
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Código Movimento: <br>
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Forma Cadastro: <br>
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Tipo documento: <br>
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Emite Boleto: <br>
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Tipo de Serviço: <br>
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Local de Pagamento: <br>
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Unidade Gestora: <br>
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Código do Serviço : <br>
  
:::[[Arquivo:imagem1gcr.jpg]]
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==== Títulos ====
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Espécie: <br>
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Aceite: <br>
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Protesto/Dias: <br>
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Moeda: <br>
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Juros, Valor, Data, Dias aós Vencimento: <br>
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Multa, Valor, Data, Dias aós Vencimento: <br>
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Desconto, Valor, Data: <br>
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Valor I.O.F.: <br>
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Valor Abatimento: <br>
  
 
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==== Instruções ====
:O primeiro campo em azul, gera o código de registro do convênio no sistema automaticamente, no caso de uma nova inserção tecle <Enter>.
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Instruções: <br>
 
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Instr de Cobrança: <br>
:Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.
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==== Baixa ====
 
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Aceita desconto: <br>
====Banco====
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Aceita Desconto da Diferença de Valor: <br>
Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo
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::*'''GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos)'''
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:Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.
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:[[Arquivo:imagem2gcr.jpg]]'''Para inserir um novo elemento''' digite primeiro na coluna ''item'', o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna ''Descrição'' o nome do banco.
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:[[Arquivo:imagem3gcr.jpg]]'''Apagar um elemento cadastrado.'''
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:[[Arquivo:imagem4gcr.jpg]]'''Alterar um elemento já cadastrado.'''
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:[[Arquivo:imagem5gcr.jpg]]'''Gravar a alteração efetuada.'''
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====Agência====
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Número da agência e dígito.
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====Conta Corrente====
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Número da conta corrente e o dígito.
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====Último Envio====
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Este campo é preenchido pelo sistema com a data do último arquivo remessa gerado.
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+
====Sequência====
+
Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado
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====Ativo====
+
Informe se o convênio está ativo ou não.
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+
====Observação====
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Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.
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====Caminho e nome do arquivo====
+
Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.
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+
====Para especificar o caminho====
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(Clique no botão [[Arquivo:imagem6gcr.jpg]]  e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:
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:É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:
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:{DD} para inserir o dia da geração
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:{MM} para inserir o mês da geração
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:{YYYY} para inserir o ano da geração
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:{HHMMSS} para inserir a hora, minutos e os segundos exatos da geração
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:{QQ} para registrar o código seqüencial do arquivo de remessa. A quantidade de 'Q' é igual a quantidade de casas. Ex: Sequencial 1555, {QQQQQ} = 01555.
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:No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:
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::====C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem'''
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:::Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem
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==Aba Cobrança==
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:::[[Arquivo:imagem8gcr.jpg]]
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:'''Obs: As informações preenchidas nesta Aba devem ser de acordo com o seu contrato bancário, por isso se houver dúvidas informe-se com o seu gerente antes de realizar qualquer teste bancário.'''
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==== Nome do Cedente====  
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Digite o nome do cedente conforme orientação do banco ou exatamente como deve ser exibido no boleto.
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==== Carteira==== 
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Selecione a carteira do convênio entre as opções exibidas.
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====Convênio/Operação====
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Digite o código do convênio ou operação
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====Código Movimento====
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Informe o tipo de movimento, cada banco usa uma tabela específica.
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+
====Forma Cadastro====
+
Selecione a forma de cadastro utilizado pelo convênio com o banco.
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====Tipo Documento====
+
Selecione o tipo de documento conforme contrato com o banco.
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====Emite boleto====
+
Selecione quem será o emissor do boleto.
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====Tipo de serviço====
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Selecione o Serviço utilizado.
+
 
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====Local de Pagamento====
+
Digite as instruções para a efetuação do pagamento que será exibida no boleto.
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==Aba Titulos==
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:::[[Arquivo:imagem7gcr.jpg]]
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====Espécie====
+
Selecione uma das opções.
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====Aceite====
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Selecione a opção Com aceite ou Sem aceite.
+
 
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====Protesto/Dias====
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Informe o protesto, e seus dias. Em alguns bancos este campo já vem preenchido pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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====Moeda====
+
Para alguns bancos este campo é preenchido pelo sistema, caso isso não ocorra selecione REAL.
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====Juros, Valor, Data, Dias após Vencimento====
+
Informe a forma de cobrança dos juros, dias e o percentual. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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====Multa, Valor, Data, Dias após Vencimento====
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Informe a forma de cobrança da multa, dias e o valor. Para alguns bancos esta opção vem preenchida pelo sistema e não há possibilidade de alteração.
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====Desconto, Valor, Data====
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Selecione o desconto se houver, o valor e a data, para alguns bancos essa opção é preenchida pelo sistema e desabilitada para alteração.
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====Valor I.O.F. ====
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Se houver cobrança de I.O.F.,digite o valor.
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====Valor Abatimento====
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Se houver abatimento digite o valor do abatimento.
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==Aba Instruções==
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:::[[Arquivo:imagem9gcr.jpg]]
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:Digite as instruções do banco que serão impressas no boleto.
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:Exemplo: Cobrança de juros após atraso ou desconto para pagamentos até o dia do vencimento, o texto digitado é exibido no espaço “Instrução” do boleto, por isso o número de caracteres nas linhas são limitados.
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:::'''Tecle F5 para salvar qualquer alteração feita ou F6 para salvar e continuar na tela de cadastro.'''
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[[Arquivo:Teste.png]]
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Edição atual tal como às 15h57min de 22 de setembro de 2017

CadasConvBanc SAC.PNG


Cadastro de Convenio Bancario

Código:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
A/C:
Último Envio:
Sequência :
Ativo:
Observação :
Caminho e Nome do Arquivo:

Cobrança

Nome do Cedente:
Carteira:
Tipo de Cobrança:
Convênio / Operação:
Código Cedente:
Código Movimento:
Forma Cadastro:
Tipo documento:
Emite Boleto:
Tipo de Serviço:
Local de Pagamento:
Unidade Gestora:
Código do Serviço :

Títulos

Espécie:
Aceite:
Protesto/Dias:
Moeda:
Juros, Valor, Data, Dias aós Vencimento:
Multa, Valor, Data, Dias aós Vencimento:
Desconto, Valor, Data:
Valor I.O.F.:
Valor Abatimento:

Instruções

Instruções:
Instr de Cobrança:

Baixa

Aceita desconto:
Aceita Desconto da Diferença de Valor: