Mudanças entre as edições de "GCR"

De Oazez
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:Portanto, a atenção a todos os pontos abordados neste manual e dos manuais que o complementam (vide também MANUAL CONTAS A PAGAR E RECEBER), garante a tranqüilidade da organização na administração dos direitos e obrigações financeiras e a correta contabilização das transferências de recursos.
 
:Portanto, a atenção a todos os pontos abordados neste manual e dos manuais que o complementam (vide também MANUAL CONTAS A PAGAR E RECEBER), garante a tranqüilidade da organização na administração dos direitos e obrigações financeiras e a correta contabilização das transferências de recursos.
  
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Cartao de Crédito
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Receita Federal
  
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::[[GCR:Exporta arquivo da Declaração de Serviços Médicos e Saúde - DMED|Receita Federal /Faturas do GPS para DMED ]] <br/>
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::[[GCR:Exporta arquivo da Declaração de Serviços Médicos e Saúde - DMED 2016|Receita Federal /Faturas do GPS para DMED 2016]] <br/>
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[[GCR:Remessa_de_Contas_a_Pagar_para_Bancos|Remessa de Contas a Pagar para Bancos]]<BR/>
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Integração
  
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::[[GCR:Exporta dados para o ERP RM.|Integrações /Rm Sistemas /Faturas para o ERP]] <br/>
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Clientes Especificos
  
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::[[GCR:Importa arquivos da SAD|Clientes Específicos /AFFEMAT /Importa arquivos da SAD]] <br/>
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::[[GCR:Remessa de arquivo Assec Tabela 1|Clientes Específicos /ASSEC /Envia arquivo /Tabela 1]]<br/>
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::[[GCR:Baixa de Títulos Assec Tabela 5|Clientes Específicos /ASSEC /Recebe Arquivo /Tabela 5 ]]<br/>
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::[[GCR:Relatórios da Coopanest|Clientes Específicos /COOPANEST /Relatórios]]<BR/>
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::[[GCR:Relatórios Específicos HOLAMBRA|Clientes Específicos /HOLAMBRA /Relatórios]]<BR/>
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::[[GCR:Relatórios Específicos para o SAM-BEMAT|Clientes Específicos /SAM-BEMAT /Relatórios]]<BR/>
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::[[GCR:Importa Retorno Banco do Brasil SAM-BEMAT|Clientes Específicos /SAM-BEMAT /Importa Retorno Banco do Brasil]]<BR/>
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::[[GCR:Relatórios Específicos para a CMHSR|Clientes Específicos /SANTA ROSA COOP /Relatórios]]<BR/>
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::[[GCR:Emissão de Carta de Débito|Clientes Específicos /SESI AC /Emitir Carta de Débito ]]<BR/>
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::[[GCR:Gera arquivos FPW (Clientes)|Clientes Específicos /SESI AC /FPW (Clientes)]]<BR/>
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::[[GCR:Gera arquivos FPW (Movimento)|Clientes Específicos /SESI AC /FPW (Movimento)]]<BR/>
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::[[GCR:Relatórios Específicos SESI AC|Clientes Específicos /SESI AC /Relatórios]]<BR/>
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::[[GCR:Emissão Carnê SOMED|Clientes Específicos /SOMED /Emissão Carne]]<BR/>
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::[[GCR:Emissao de Notas Fiscais pela Fatura SOPREVI|Clientes Específicos /SOPREVI /Nota Fiscal]]<BR/>
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::[[GCR:Exporta Planilha PRO-RATA|Clientes Específicos /TOTAL ODONTO /Exporta Planilia PRO DATA]]<BR/>
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::[[GCR:Relatórios Específicos para VIDACARD|Clientes Específicos /VIDA CARD /Relatórios]]<BR/>

Edição atual tal como às 10h39min de 1 de novembro de 2017

O módulo de contas a pagar e receber da OAZEZ é o responsável em controlar a cobrança, recebimento e pagamento dos valores, como também apurar os impostos retidos das contas a pagar e receber.
Cada obrigação (a pagar) e direito (a receber) estão representados no sistema como um título a pagar ou a receber.
Vários módulos do sistema OAZEZ geram automaticamente os títulos, como por exemplo os módulos de clínicas que após o fechamento das guias, geram o contas a receber das operadoras ou dos pacientes e o contas a pagar para os prestadores de serviços, com todos os impostos já apurados.
Cada título registrado no sistema, contém todas as informações necessárias para o seu controle, como por exemplo: o valor bruto, os impostos retidos e a pagar, valor líquido, informações sobre o credor e devedor, etc.
O pagamento ou recebimento dos títulos, ocorrem através das Baixas, as quais podem ser feitas por grupo ou de forma individual.
Um mesmo título pode ter várias baixas parciais, o que permite flexibilidade nas negociações dos débitos com os devedores e também credores.
Através do módulo GCR, os títulos podem ser encaminhados aos Bancos e serem baixados automaticamente através do arquivo de retorno. Também as operações de crédito em conta ou débito em conta são controladas pelo GCR.
É importante salientar que a digitação de títulos com retenção de impostos, exige um conhecimento prévio a respeito das condições e critérios para retenção e pagamentos de impostos, os quais deverão ser obtidos junto ao contador da organização ou outros consultores especializados.
A correta parametrização do sistema, principalmente, com relação aos impostos, permite uma tranqüilidade na geração de faturas, recolhimentos de impostos e na emissão das Declarações de Rendimentos e Pagamentos para efeito de Imposto de Renda, no final de cada exercício.
A parte de relatórios oferece recursos para controle dos títulos emitidos, dos impostos apurados, das baixas efetuados, do controle dos inadimplentes e dos títulos pendentes com emissão inclusive de carta de cobrança.
Portanto, a atenção a todos os pontos abordados neste manual e dos manuais que o complementam (vide também MANUAL CONTAS A PAGAR E RECEBER), garante a tranqüilidade da organização na administração dos direitos e obrigações financeiras e a correta contabilização das transferências de recursos.


GCR.PNG

Menu Rápido

Consulta Pessoas

Consulta Títulos

Contato

Menu Cadastros

Cadastra Títulos

Cadastra Textos Padrões para Cartas

Baixa por grupo

Condições de Pagamentos

Convenio Bancário

Adquirente Pagamento

Contatos Cobrança

Altera Senha

Menu Relatórios

Faturamento

Baixas

Pendências

Impostos

Analíticos

Estatísticos

Boletos

Contatos

Especiais /Extratos GPS

Especiais /D.A.R.F.

Especiais /Nota Fiscal

Menu Manutenções

Corrige Valor Baixado

Corrige Forma de Pagamento

Inserir data de liberação na fatura

Recalcula PIS, COFINS e CSLL

Parâmetros para Geração de Faturas

Numeração


Bancos

Bancos /Enviar Arquivos/ Cobrança
Bancos /Enviar Arquivos/ Cobrança - Permissão Internet
Bancos /Enviar Arquivos/ Débito/Crédito
Bancos /Enviar Arquivos/ Débito Automático
Bancos /Enviar Arquivos/ Depósito Identificado
Bancos /Receber Arquivos/ Cobrança
Bancos /Receber Arquivos/ Débito/Crédito
Bancos /Receber Arquivos/ Débito Automático
Bancos /Receber Arquivos/ Baixa de Títulos GDF
Bancos /Receber Arquivos/ Visualizar Arquivo de Retorno

Bancos /Banco do Brasil /Pagar
Bancos /Banco do Brasil /Receber
Bancos /Banco do Brasil /ExportaBBrec

Bancos /Itaú /Receber (SISCOB)

Bancos /Caixa Econômica Federal /Pagar -> CEF
Bancos /Caixa Econômica Federal /Receber -> CEF
Bancos /Caixa Econômica Federal /Receber -> CEF 2
Bancos /Caixa Econômica Federal /Receber -> CEF (240)
Bancos /Caixa Econômica Federal /BoletoCobCaixa

Cartao de Crédito

Cartão de Crédito/Enviar fatura para adquirente
Cartão de Crédito/Cancelamento

Receita Federal

Receita Federal /Faturas do GPS para DIRF /Faturas do Gps para DIRF até 2014
Receita Federal /Faturas do GPS para DIRF /Faturas do Gps para DIRF até 2015
Receita Federal /Faturas do GPS para DIRF /Faturas do Gps para DIRF até 2016

Receita Federal /Faturas do GPS para DMED
Receita Federal /Faturas do GPS para DMED 2016

Integração

Integrações /Rm Sistemas /Faturas para o ERP
Integrações /Rio Sistemas /Faturas para o Financeiro


Clientes Especificos

Clientes Específicos /AFFEMAT /Importa arquivos da SAD

Clientes Específicos /ASSEC /Envia arquivo /Tabela 1
Clientes Específicos /ASSEC /Recebe Arquivo /Tabela 5

Clientes Específicos /COOPANEST /Relatórios

Clientes Específicos /HOLAMBRA /Relatórios

Clientes Específicos /SAM-BEMAT /Relatórios
Clientes Específicos /SAM-BEMAT /Importa Retorno Banco do Brasil

Clientes Específicos /SANTA ROSA COOP /Relatórios

Clientes Específicos /SESI AC /Emitir Carta de Débito
Clientes Específicos /SESI AC /FPW (Clientes)
Clientes Específicos /SESI AC /FPW (Movimento)
Clientes Específicos /SESI AC /Relatórios

Clientes Específicos /SOMED /Emissão Carne

Clientes Específicos /SOPREVI /Nota Fiscal

Clientes Específicos /TOTAL ODONTO /Exporta Planilia PRO DATA

Clientes Específicos /VIDA CARD /Relatórios