Mudanças entre as edições de "Geração de Arquivo de Débito/Crédito Automático"
De Oazez
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+ | :Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba Pessoas'': E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à ''Aba Contas'', informe o período de vencimento do título e seleciono a opção '''Não''' na Caixa – Enviados Banco- . | ||
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+ | :Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar. | ||
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+ | :'''Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.''' | ||
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+ | :Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito Automático e siga para a próxima Aba. | ||
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+ | :'''Nome do Arquivo:''' Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.) | ||
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+ | :'''Tipo Arquivo:''' Selecione o tipo do arquivo que será gerado. | ||
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+ | :'''Tipo Movimento:''' Selecione o tipo da operação do arquivo. | ||
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+ | :'''Data de Vencimento:''' Digite a Data de vencimento para o Débito automático, caso deseja que esta data ''sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas'', para manter a data de vencimento de cada fatura, ''mantenha esse campo em branco''. | ||
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+ | :'''Só para teste:''' Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas. | ||
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+ | :'''Calcula Juros e Multa:''' Esta opção pode ser marcada, apenas se o campo d. Data de Vencimento tenha sido preenchido, dessa forma o sistema contabilizará o valor do juros e multa em função da diferença entre a data de vencimento original da fatura e a data de vencimento digitada nesta etapa, caso a data digitada seja superior à original. | ||
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+ | :'''Imprime Conferência:''' Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão. |
Edição atual tal como às 10h09min de 22 de setembro de 2017
- Acesso pelo:
- GCR> Manutenções> Bancos> Enviar Arquivos> Débito Automático.
- Aba Instruções:
- Aba Seleção
- Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.
- Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
- Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:
- O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.
- Exemplo de seleção:
- Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .
- Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
- Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.
- Aba Parâmetros
- Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito Automático e siga para a próxima Aba.
- Aba Exportar
- Nome do Arquivo: Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)
- Tipo Arquivo: Selecione o tipo do arquivo que será gerado.
- Tipo Movimento: Selecione o tipo da operação do arquivo.
- Data de Vencimento: Digite a Data de vencimento para o Débito automático, caso deseja que esta data sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas, para manter a data de vencimento de cada fatura, mantenha esse campo em branco.
- Só para teste: Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.
- Calcula Juros e Multa: Esta opção pode ser marcada, apenas se o campo d. Data de Vencimento tenha sido preenchido, dessa forma o sistema contabilizará o valor do juros e multa em função da diferença entre a data de vencimento original da fatura e a data de vencimento digitada nesta etapa, caso a data digitada seja superior à original.
- Imprime Conferência: Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão.