Mudanças entre as edições de "GCR:Exporta faturas para débito/credito automático"

De Oazez
Ir para: navegação, pesquisa
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 37: Linha 37:
  
  
====<u>a</u>.Nome do Arquivo====
+
:'''Nome do Arquivo:''' Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)
 
+
Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)
+
  
 
:'''Tipo Arquivo:''' Selecione o tipo do arquivo que será gerado.
 
:'''Tipo Arquivo:''' Selecione o tipo do arquivo que será gerado.
  
:'''Tipo Movimento:''' Selecione o tipo da operação do arquivo.  
+
:'''Tipo Movimento:''' Selecione o tipo da operação do arquivo. Opções de cancelamento, é usado no caso de gerar um arquivo incorreto, então usa-se essa opção para que não haja cobrança indevida para o beneficiário.  
  
:'''Data de Vencimento:''' Digite a Data de vencimento para o Débito automático, caso deseja que esta data ''sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas'', para manter a data de vencimento de cada fatura, ''mantenha esse campo em branco''.
+
:'''Data de Vencimento:''' Digite a Data de vencimento para o Débito automático, caso deseja que esta data ''sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas''. Caso queira manter a data de vencimento de cada fatura, ''mantenha esse campo em branco''.
  
 
:'''Só para teste:''' Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.
 
:'''Só para teste:''' Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.
Linha 52: Linha 50:
  
 
:'''Imprime Conferência:''' Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão.
 
:'''Imprime Conferência:''' Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão.
 +
 +
:'''Layout:''' Este campo aparecerá apenas para alguns bancos, (Banco do Brasil 001, Caixa Econômica 104, Nossa CAixa 151 e Bradesco 237). Esses bancos mencionados requerem que você defina qual layout é o débito automático que será enviado, são layouts de 150 posições, 240, 400, 627 Febraban SBT 627, ou 150 SICOV. Para os demais bancos esse campo layout fica oculto.
 +
 +
:'''ATENÇÃO''': Este programa deve ser usado com bastante atenção, não esquecendo de desmarcar a opção Só para Teste, quando estiver tudo certo ao criar o arquivo de envio para o banco.

Edição atual tal como às 10h14min de 5 de novembro de 2021

Acesso pelo:
  • GCR> Manutenções> Bancos> Enviar Arquivos> Débito Automático.
Aba Instruções:
Imagem14gcr.jpg


Aba Seleção
Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.
Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:
Imagem15gcr.jpg
O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.
Exemplo de seleção:
Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .
Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.
Aba Parâmetros
Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito Automático e siga para a próxima Aba.
Aba Exportar
Imagem16gcr.jpg


Nome do Arquivo: Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)
Tipo Arquivo: Selecione o tipo do arquivo que será gerado.
Tipo Movimento: Selecione o tipo da operação do arquivo. Opções de cancelamento, é usado no caso de gerar um arquivo incorreto, então usa-se essa opção para que não haja cobrança indevida para o beneficiário.
Data de Vencimento: Digite a Data de vencimento para o Débito automático, caso deseja que esta data sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas. Caso queira manter a data de vencimento de cada fatura, mantenha esse campo em branco.
Só para teste: Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.
Calcula Juros e Multa: Esta opção pode ser marcada, apenas se o campo d. Data de Vencimento tenha sido preenchido, dessa forma o sistema contabilizará o valor do juros e multa em função da diferença entre a data de vencimento original da fatura e a data de vencimento digitada nesta etapa, caso a data digitada seja superior à original.
Imprime Conferência: Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão.
Layout: Este campo aparecerá apenas para alguns bancos, (Banco do Brasil 001, Caixa Econômica 104, Nossa CAixa 151 e Bradesco 237). Esses bancos mencionados requerem que você defina qual layout é o débito automático que será enviado, são layouts de 150 posições, 240, 400, 627 Febraban SBT 627, ou 150 SICOV. Para os demais bancos esse campo layout fica oculto.
ATENÇÃO: Este programa deve ser usado com bastante atenção, não esquecendo de desmarcar a opção Só para Teste, quando estiver tudo certo ao criar o arquivo de envio para o banco.