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− | :Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.
| + | #REDIRECT[[GPS:Gera_Contas_a_Pagar_(PS)]] |
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− | '''GPS:''' (Manutenções > Gera pagamentos > Gera Pagamentos)
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− | :::[[Arquivo:contasapagar.jpg]]
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− | :'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a pagar não serão pagas novamente.
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− | ==Vencimento==
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− | :Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “Usa dia vencto do cadastro” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do Prestador em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.
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− | ==Emissão==
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− | :Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referência de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês com base na data de emissão.
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− | ==Tipo Título==
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− | :É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.
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− | ==Forma Pagto==
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− | :Neste campo será especificado qual a forma de pagamento
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− | ==Conta Reduzido==
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− | ==Centro de Custo==
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− | ==Observação==
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− | :O conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados.
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− | ==Inclui valores negativos==
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− | :Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.
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− | ==Paga somente recebidos==
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− | :Define se o contas a pagar será gerado apenas das guias, cujos títulos a receber foram integralmente quitados. Esta opção faz com que o sistema fique lento na geração, pois acrescenta o número de processos a ser analisado durante a geração do título.
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− | ==Usa dia vencto do cadastro==
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− | :Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do Prestador com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.
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− | ==Calcula PIS/COFINS/CSLL==
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− | :O cálculo dos impostos é automático, mas em função de que o pis, cofins e csll são apurados em função da data de pagamento e não da data de emissão, pode-se optar em realizar o cálculo do imposto apenas quando o pagamento for se realizar. Na apuração do imposto o sistema considera os valores de todos os títulos a serem pagos no mesmo mês e as deduções já efetuadas em outros títulos.
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− | ==Parcelamento por valor==
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− | ==Não aglutina impostos mês==
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− | :Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.
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− | :Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.
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