Mudanças entre as edições de "GCR:Cobrança Eletrônica Caixa Econômica Federal"

De Oazez
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[[Arquivo:CobrEletrccf.PNG]]
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[[Arquivo:Exportatituloscobcaixa.PNG]]
  
== Enviar Arquivo==
+
== Enviar Arquivo ==
  
==== Seleção de faturas ====
 
  
==== Dados Empresa ====
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==== Seleção de Faturas ====
  
Código Empresa: <br>
+
Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados
Nome da Empresa: <br>
+
Banco: <br>
+
Nome Banco: <br>
+
Sequencial Arquivo: <br>
+
Nro. Ult. Fatura: <br>
+
  
==== Dados Cobrança ====
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<hr>
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==== Dados Título ====
  
Carteira: <br>
+
''' Espécie:'''  <br>
 +
''' Aceite:''' Selecione se tem aceite ou não <br>
 +
''' Tipo Bloqueto:''' Selecione o tipo de Bloqueto <br>
 +
''' Carteira:''' Selecione o Tipo de carteira <br>
 +
''' % Juros de Mora:'''  Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento<br>
 +
''' % Multa:''' Coloque a porcentagem da multa para determinada data <br>
 +
''' Desconto:''' Coloque o desconto relacionado a uma data<br>
 +
''' Valor Abatimento:''' Valor do abatimento <br>
 +
''' Valor I.O.F:''' Valores do Imposto de Operações Financeiras<br>
 +
''' Devol ou Protesto/Dias:''' Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido
  
1 - Cobrança Simples: <br>
+
<hr>
3 - Cobrança Caucionada: <br>
+
==== Mensagens ==== 
 +
'''RecBo de Sacado:''' Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
 +
<br>
 +
'''Ficha de Compensação: '''Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação
  
Código Ocorrência: <br>
+
<hr>
  
1 - Entrada de Titulo: <br>
+
==== Remessa ==== 
2 - Pedido de Baixa: <br>
+
'''Nome do Arquivo Fatura: '''Coloque o caminho do arquivo de Faturas ''c:\Faturas.txt'' <br>
4 - Concessao de Abatimento: <br>
+
'''Nome do Arquivo Clientes:''' Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes ''c:\clientes.txt'' <br>
5 - Cancelamento do Abatimento: <br>
+
6 - Alteração do Vencimento: <br>
+
7 - Concessão de Desconto: <br>
+
8 - Cancelamento do Desconto: <br>
+
9 - Protestar: <br>
+
10 - Cancelamento/ Substação da Instr: <br>
+
31 - Alteração de Outros Dados: <br>
+
  
Forma Cadastro: <br>
+
Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial <br>
  
1 - Com Cadastramento no Banco: <br>
+
== Receber Arquivo ==
2 - Sem Cadastramento no Banco: <br>
+
  
Tipo documento: <br>
+
==== Liquidação ====
  
1 - Tradicional: <br>  
+
''' Data pagamento : ''' Data que o pagamento foi realizado<br>
2 - Escritural: <br>  
+
''' Tipo Baixa : ''' Selecione o tipo da baixa<br>
  
Emite Boleto: <br>
+
Cheque:
 +
Dinheiro:
 +
Crédito/Débito em conta:
 +
Compensação:
 +
Folha de Pagamento :
 +
Acerto na Saúde:
 +
Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano:
 +
Baixa por refinanciamento de dìvida:
 +
Baixa por erro de digitação / Cálculo:
 +
Baixa por erro de digitação - Perdas:
 +
Boleto Bancario:
 +
Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos:
 +
Lançamento Indevido:
 +
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
 +
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
 +
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
 +
SAD (Desconto em folha de pagamento):  
  
1- Banco emite: <br>
 
2- Cliente emite: <br>
 
4- Banco reemite: <br>
 
5- Banco não reemite: <br>
 
  
  
Distriuição: <br>
 
  
1 - Banco Distribui: <br>
 
2 - Cliente Distribui: <br>
 
  
==== Datos Título ====
+
''' Tipo Baixa Rejeição: ''' Selecione o Tipo da baixa de rejeição <br>
  
Espécie: <br>
+
Cheque:  
Aceite: <br>
+
Deposito:  
Juros de Mora: <br>
+
Dinheiro:
Multa: <br>
+
Crédito/Débito em conta:
Desconto: <br>
+
Compensação:
Valor Abatimento: <br>
+
Folha de Pagamento:  
Protesto/Dias: <br>
+
Acerto na Saude:  
Baixa/Dias: <br>
+
Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano:  
Moeda: <br>
+
Baixa por refinanciamento de dívida:  
Mensagems: <br>
+
Baixa por erro de digitação/Cálculo:  
 +
Baixa por erro de digitação/Cálculo:  
 +
Baixa por Falecimento:  
 +
Boleto Bancario:
 +
Sub Sede Regionais - sc. contribuinte:
 +
Lançamento Indevido:
 +
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
 +
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
 +
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
 +
SAD (Desconto em folha de pagamento):  
  
==== Remessa ====
 
  
Nome do Arquivo: <br>
 
Só para teste: <br>
 
  
== Receber Arquivo ==
 
  
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''' Observação : ''' <br>
 +
''' Integra Finan. : ''' Selecione para integrar os dados ao financeiro<br>
  
[[Arquivo: Teste.png ]]
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<hr>
 +
==== Retrono ====
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''' Nome do arquivo:''' Nome do arquivo <br>
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'''Status Leitura:''' Mostra um resumo do que esta acontecendo.

Edição atual tal como às 16h35min de 22 de setembro de 2017

Exportatituloscobcaixa.PNG

Enviar Arquivo

Seleção de Faturas

Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados


Dados Título

Espécie:
Aceite: Selecione se tem aceite ou não
Tipo Bloqueto: Selecione o tipo de Bloqueto
Carteira: Selecione o Tipo de carteira
 % Juros de Mora: Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento
 % Multa: Coloque a porcentagem da multa para determinada data
Desconto: Coloque o desconto relacionado a uma data
Valor Abatimento: Valor do abatimento
Valor I.O.F: Valores do Imposto de Operações Financeiras
Devol ou Protesto/Dias: Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido


Mensagens

RecBo de Sacado: Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
Ficha de Compensação: Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação


Remessa

Nome do Arquivo Fatura: Coloque o caminho do arquivo de Faturas c:\Faturas.txt
Nome do Arquivo Clientes: Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes c:\clientes.txt

Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial

Receber Arquivo

Liquidação

Data pagamento : Data que o pagamento foi realizado
Tipo Baixa : Selecione o tipo da baixa

Cheque: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento : 
Acerto na Saúde: 
Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dìvida: 
Baixa por erro de digitação / Cálculo: 
Baixa por erro de digitação - Perdas: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento): 



Tipo Baixa Rejeição: Selecione o Tipo da baixa de rejeição

Cheque: 
Deposito: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento: 
Acerto na Saude: 
Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dívida: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por Falecimento: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc. contribuinte: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento): 



Observação :
Integra Finan. : Selecione para integrar os dados ao financeiro


Retrono

Nome do arquivo: Nome do arquivo
Status Leitura: Mostra um resumo do que esta acontecendo.