Mudanças entre as edições de "GCR:Cobrança Eletrônica Caixa Econômica Federal"

De Oazez
Ir para: navegação, pesquisa
 
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:CobrEletrccf.PNG]]
+
[[Arquivo:Exportatituloscobcaixa.PNG]]
== Enviar Arquivo==
+
  
==== Seleção de faturas ====
+
== Enviar Arquivo ==
  
  Dados Empresa ====
 
  
Código Empresa: <br>
+
==== Seleção de Faturas ====
Nome da Empresa: <br>
+
Banco: <br>
+
Nome Banco: <br>
+
Sequencial Arquivo: <br>
+
Nro. Ult. Fatura: <br>
+
  
==== Dados Cobrança ====
+
Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados
  
====== Carteira: ======
+
<hr>
 +
==== Dados Título ====
  
1 - Cobrança Simples: <br>
+
''' Espécie:'''  <br>
3 - Cobrança Caucionada: <br>
+
''' Aceite:''' Selecione se tem aceite ou não <br>
 +
''' Tipo Bloqueto:''' Selecione o tipo de Bloqueto <br>
 +
''' Carteira:''' Selecione o Tipo de carteira <br>
 +
''' % Juros de Mora:'''  Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento<br>
 +
''' % Multa:''' Coloque a porcentagem da multa para determinada data <br>
 +
''' Desconto:''' Coloque o desconto relacionado a uma data<br>
 +
''' Valor Abatimento:''' Valor do abatimento <br>
 +
''' Valor I.O.F:''' Valores do Imposto de Operações Financeiras<br>
 +
''' Devol ou Protesto/Dias:''' Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido
  
====== Código Ocorrência: ======
+
<hr>
 +
==== Mensagens ====  
 +
'''RecBo de Sacado:''' Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
 +
<br>
 +
'''Ficha de Compensação: '''Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação
  
1 - Entrada de Titulo: <br>
+
<hr>
2 - Pedido de Baixa: <br>
+
4 - Concessao de Abatimento: <br>
+
5 - Cancelamento do Abatimento: <br>
+
6 - Alteração do Vencimento: <br>
+
7 - Concessão de Desconto: <br>
+
8 - Cancelamento do Desconto: <br>
+
9 - Protestar: <br>
+
10 - Cancelamento/ Substação da Instr: <br>
+
31 - Alteração de Outros Dados: <br>
+
  
====== Forma Cadastro: ======
+
==== Remessa ====
 +
'''Nome do Arquivo Fatura: '''Coloque o caminho do arquivo de Faturas ''c:\Faturas.txt'' <br>
 +
'''Nome do Arquivo Clientes:''' Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes ''c:\clientes.txt'' <br>
  
1 - Com Cadastramento no Banco: <br>
+
Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial <br>
2 - Sem Cadastramento no Banco: <br>
+
  
====== Tipo documento: ======
+
== Receber Arquivo ==
1 - Tradicional: <br>
+
2 - Escritural: <br>
+
  
====== Emite Boleto: ======
+
==== Liquidação ====
  
1- Banco emite: <br>
+
''' Data pagamento : ''' Data que o pagamento foi realizado<br>
2- Cliente emite: <br>
+
''' Tipo Baixa : ''' Selecione o tipo da baixa<br>
4- Banco reemite: <br>
+
5- Banco não reemite: <br>
+
  
 +
Cheque:
 +
Dinheiro:
 +
Crédito/Débito em conta:
 +
Compensação:
 +
Folha de Pagamento :
 +
Acerto na Saúde:
 +
Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano:
 +
Baixa por refinanciamento de dìvida:
 +
Baixa por erro de digitação / Cálculo:
 +
Baixa por erro de digitação - Perdas:
 +
Boleto Bancario:
 +
Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos:
 +
Lançamento Indevido:
 +
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
 +
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
 +
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
 +
SAD (Desconto em folha de pagamento):
  
====== Distriuição: ======
 
  
1 - Banco Distribui: <br>
 
2 - Cliente Distribui: <br>
 
  
==== Datos Título ====
 
  
====== Espécie:======
 
01 - Cheque (CH): <br>
 
02 - Duplicata Mercantil (DM): <br>
 
03 - Duplicata Mercantil p/ indicação: <br>
 
04 - Duplicata de Serviço (DS): <br>
 
05 - Duplicata de Serviço p/ indicação: <br>
 
06 - Duplicata Rural (DR): <br>
 
07 - Letra de Cambio (LC): <br>
 
08 - Nota de Crédito Comercial: <br>
 
09 - Nota de Crédito A EXPORTAÇÃO: <br>
 
10 - Nota de Crédito INDUSTRIAL: <br>
 
11 - Nota de Crédito RURAL: <br>
 
12 - Nota Promissória (NP): <br>
 
13 - Nota Promissória Rural (NPR): <br>
 
14 - Triplica Mercantil (TM): <br>
 
15 - Triplicata de Serviço (TS): <br>
 
16 - Nota de Seguro (NS): <br>
 
17 - Recibo (RC): <br>
 
18 - Fatura (FAT): <br>
 
19 - Nota de Débito (ND): <br>
 
20 - Apólice de Seguro (AP): <br>
 
21 - Mensalidade Escolar (ME): <br>
 
22 - Parcelas de Consórcio (PC): <br>
 
99 - Outros: <br>
 
  
====== Aceite: ======
+
''' Tipo Baixa Rejeição: ''' Selecione o Tipo da baixa de rejeição <br>
A - Com Aceite: <br>
+
N - Sem Aceite: <br>
+
  
======Juros de Mora: ======
+
Cheque:
1 - Valor do Dia: <br>
+
Deposito:
2 - Taxa Mensal: <br>
+
Dinheiro:
3 - Isento: <br>
+
Crédito/Débito em conta:
4 - Acata Cadastramento: <br>
+
Compensação:
 +
Folha de Pagamento:  
 +
Acerto na Saude:
 +
Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano:  
 +
Baixa por refinanciamento de dívida:  
 +
Baixa por erro de digitação/Cálculo:
 +
Baixa por erro de digitação/Cálculo:
 +
Baixa por Falecimento:
 +
Boleto Bancario:
 +
Sub Sede Regionais - sc. contribuinte:  
 +
Lançamento Indevido:
 +
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
 +
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
 +
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
 +
SAD (Desconto em folha de pagamento):  
  
  
====== Multa: ======
 
0 - Sem Multa : <br>
 
1 - Valor Fixo: <br>
 
2 - Percentual: <br>
 
  
====== Desconto: ======
 
0 - Sem desconto: <br>
 
1 - Valor Fixo até a data: <br>
 
2 - Percentual até a data: <br>
 
 
====== Valor Abatimento: ======
 
====== Protesto/Dias: ======
 
1 Protestar dias Corridos: <br>
 
3 Nao protestar: <br>
 
 
====== Baixa/Dias: ======
 
1 Baixar / Devolter : <br>
 
2 Não Baixar / Não Devolver: <br>
 
 
====== Moeda: ======
 
5 IDTR: <br>
 
6 UFIR Diária: <br>
 
7 UFIR Mensal: <br>
 
8 FAJ- TR: <br>
 
9 Real: <br>
 
 
====== Mensagems: ======
 
==== Remessa ====
 
 
Nome do Arquivo: <br>
 
Só para teste: <br>
 
 
== Receber Arquivo ==
 
==== Liquidação ====
 
  
--Aqui tem bastante coisa --
+
''' Observação : ''' <br>
 +
''' Integra Finan. : ''' Selecione para integrar os dados ao financeiro<br>
  
==== Retorno ====
+
<hr>
Nome do arquivo: <br>
+
==== Retrono ====
Status Leitura: <br>
+
''' Nome do arquivo:''' Nome do arquivo <br>
 +
'''Status Leitura:''' Mostra um resumo do que esta acontecendo.

Edição atual tal como às 16h35min de 22 de setembro de 2017

Exportatituloscobcaixa.PNG

Enviar Arquivo

Seleção de Faturas

Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados


Dados Título

Espécie:
Aceite: Selecione se tem aceite ou não
Tipo Bloqueto: Selecione o tipo de Bloqueto
Carteira: Selecione o Tipo de carteira
 % Juros de Mora: Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento
 % Multa: Coloque a porcentagem da multa para determinada data
Desconto: Coloque o desconto relacionado a uma data
Valor Abatimento: Valor do abatimento
Valor I.O.F: Valores do Imposto de Operações Financeiras
Devol ou Protesto/Dias: Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido


Mensagens

RecBo de Sacado: Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
Ficha de Compensação: Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação


Remessa

Nome do Arquivo Fatura: Coloque o caminho do arquivo de Faturas c:\Faturas.txt
Nome do Arquivo Clientes: Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes c:\clientes.txt

Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial

Receber Arquivo

Liquidação

Data pagamento : Data que o pagamento foi realizado
Tipo Baixa : Selecione o tipo da baixa

Cheque: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento : 
Acerto na Saúde: 
Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dìvida: 
Baixa por erro de digitação / Cálculo: 
Baixa por erro de digitação - Perdas: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento): 



Tipo Baixa Rejeição: Selecione o Tipo da baixa de rejeição

Cheque: 
Deposito: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento: 
Acerto na Saude: 
Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dívida: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por Falecimento: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc. contribuinte: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento): 



Observação :
Integra Finan. : Selecione para integrar os dados ao financeiro


Retrono

Nome do arquivo: Nome do arquivo
Status Leitura: Mostra um resumo do que esta acontecendo.