Mudanças entre as edições de "GCR:Cobrança Eletrônica Caixa Econômica Federal"
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+ | Acerto na Saúde: | ||
+ | Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano: | ||
+ | Baixa por refinanciamento de dìvida: | ||
+ | Baixa por erro de digitação / Cálculo: | ||
+ | Baixa por erro de digitação - Perdas: | ||
+ | Boleto Bancario: | ||
+ | Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos: | ||
+ | Lançamento Indevido: | ||
+ | Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: | ||
+ | Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: | ||
+ | Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: | ||
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− | Nome do arquivo: <br> | + | ==== Retrono ==== |
− | Status Leitura: | + | ''' Nome do arquivo:''' Nome do arquivo <br> |
+ | '''Status Leitura:''' Mostra um resumo do que esta acontecendo. |
Edição atual tal como às 16h35min de 22 de setembro de 2017
Índice
Enviar Arquivo
Seleção de Faturas
Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados
Dados Título
Espécie:
Aceite: Selecione se tem aceite ou não
Tipo Bloqueto: Selecione o tipo de Bloqueto
Carteira: Selecione o Tipo de carteira
% Juros de Mora: Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento
% Multa: Coloque a porcentagem da multa para determinada data
Desconto: Coloque o desconto relacionado a uma data
Valor Abatimento: Valor do abatimento
Valor I.O.F: Valores do Imposto de Operações Financeiras
Devol ou Protesto/Dias: Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido
Mensagens
RecBo de Sacado: Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
Ficha de Compensação: Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação
Remessa
Nome do Arquivo Fatura: Coloque o caminho do arquivo de Faturas c:\Faturas.txt
Nome do Arquivo Clientes: Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes c:\clientes.txt
Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial
Receber Arquivo
Liquidação
Data pagamento : Data que o pagamento foi realizado
Tipo Baixa : Selecione o tipo da baixa
Cheque: Dinheiro: Crédito/Débito em conta: Compensação: Folha de Pagamento : Acerto na Saúde: Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano: Baixa por refinanciamento de dìvida: Baixa por erro de digitação / Cálculo: Baixa por erro de digitação - Perdas: Boleto Bancario: Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos: Lançamento Indevido: Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): SAD (Desconto em folha de pagamento):
Tipo Baixa Rejeição: Selecione o Tipo da baixa de rejeição
Cheque: Deposito: Dinheiro: Crédito/Débito em conta: Compensação: Folha de Pagamento: Acerto na Saude: Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano: Baixa por refinanciamento de dívida: Baixa por erro de digitação/Cálculo: Baixa por erro de digitação/Cálculo: Baixa por Falecimento: Boleto Bancario: Sub Sede Regionais - sc. contribuinte: Lançamento Indevido: Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): SAD (Desconto em folha de pagamento):
Observação :
Integra Finan. : Selecione para integrar os dados ao financeiro
Retrono
Nome do arquivo: Nome do arquivo
Status Leitura: Mostra um resumo do que esta acontecendo.