Mudanças entre as edições de "GCR:Cobrança Eletrônica Caixa Econômica Federal"

De Oazez
Ir para: navegação, pesquisa
 
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:CobrEletrccf.PNG| centro]]
+
[[Arquivo:Exportatituloscobcaixa.PNG]]
== Enviar Arquivo==
+
  
==== Seleção de faturas ====
+
== Enviar Arquivo ==
  
==== Dados Empresa ====
 
  
Código Empresa: <br>
+
==== Seleção de Faturas ====
Nome da Empresa: <br>
+
Banco: <br>
+
Nome Banco: <br>
+
Sequencial Arquivo: <br>
+
Nro. Ult. Fatura: <br>
+
  
==== Dados Cobrança ====
+
Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados
  
====== Carteira: ======
+
<hr>
 +
==== Dados Título ====
  
1 - Cobrança Simples: <br>
+
''' Espécie:'''  <br>
3 - Cobrança Caucionada: <br>
+
''' Aceite:''' Selecione se tem aceite ou não <br>
 +
''' Tipo Bloqueto:''' Selecione o tipo de Bloqueto <br>
 +
''' Carteira:''' Selecione o Tipo de carteira <br>
 +
''' % Juros de Mora:'''  Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento<br>
 +
''' % Multa:''' Coloque a porcentagem da multa para determinada data <br>
 +
''' Desconto:''' Coloque o desconto relacionado a uma data<br>
 +
''' Valor Abatimento:''' Valor do abatimento <br>
 +
''' Valor I.O.F:''' Valores do Imposto de Operações Financeiras<br>
 +
''' Devol ou Protesto/Dias:''' Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido
  
====== Código Ocorrência: ======
+
<hr>
 +
==== Mensagens ====  
 +
'''RecBo de Sacado:''' Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
 +
<br>
 +
'''Ficha de Compensação: '''Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação
  
1 - Entrada de Titulo: <br>
+
<hr>
2 - Pedido de Baixa: <br>
+
4 - Concessao de Abatimento: <br>
+
5 - Cancelamento do Abatimento: <br>
+
6 - Alteração do Vencimento: <br>
+
7 - Concessão de Desconto: <br>
+
8 - Cancelamento do Desconto: <br>
+
9 - Protestar: <br>
+
10 - Cancelamento/ Substação da Instr: <br>
+
31 - Alteração de Outros Dados: <br>
+
  
====== Forma Cadastro: ======
+
==== Remessa ====
 +
'''Nome do Arquivo Fatura: '''Coloque o caminho do arquivo de Faturas ''c:\Faturas.txt'' <br>
 +
'''Nome do Arquivo Clientes:''' Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes ''c:\clientes.txt'' <br>
  
1 - Com Cadastramento no Banco: <br>
+
Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial <br>
2 - Sem Cadastramento no Banco: <br>
+
  
====== Tipo documento: ======
+
== Receber Arquivo ==
1 - Tradicional: <br>
+
2 - Escritural: <br>
+
  
====== Emite Boleto: ======
+
==== Liquidação ====
  
1- Banco emite: <br>
+
''' Data pagamento : ''' Data que o pagamento foi realizado<br>
2- Cliente emite: <br>
+
''' Tipo Baixa : ''' Selecione o tipo da baixa<br>
4- Banco reemite: <br>
+
5- Banco não reemite: <br>
+
  
 +
Cheque:
 +
Dinheiro:
 +
Crédito/Débito em conta:
 +
Compensação:
 +
Folha de Pagamento :
 +
Acerto na Saúde:
 +
Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano:
 +
Baixa por refinanciamento de dìvida:
 +
Baixa por erro de digitação / Cálculo:
 +
Baixa por erro de digitação - Perdas:
 +
Boleto Bancario:
 +
Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos:
 +
Lançamento Indevido:
 +
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
 +
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
 +
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
 +
SAD (Desconto em folha de pagamento):
  
====== Distriuição: ======
 
  
1 - Banco Distribui: <br>
 
2 - Cliente Distribui: <br>
 
  
==== Datos Título ====
 
  
====== Espécie:======
 
01 - Cheque (CH): <br>
 
02 - Duplicata Mercantil (DM): <br>
 
03 - Duplicata Mercantil p/ indicação: <br>
 
04 - Duplicata de Serviço (DS): <br>
 
05 - Duplicata de Serviço p/ indicação: <br>
 
06 - Duplicata Rural (DR): <br>
 
07 - Letra de Cambio (LC): <br>
 
08 - Nota de Crédito Comercial: <br>
 
09 - Nota de Crédito A EXPORTAÇÃO: <br>
 
10 - Nota de Crédito INDUSTRIAL: <br>
 
11 - Nota de Crédito RURAL: <br>
 
12 - Nota Promissória (NP): <br>
 
13 - Nota Promissória Rural (NPR): <br>
 
14 - Triplica Mercantil (TM): <br>
 
15 - Triplicata de Serviço (TS): <br>
 
16 - Nota de Seguro (NS): <br>
 
17 - Recibo (RC): <br>
 
18 - Fatura (FAT): <br>
 
19 - Nota de Débito (ND): <br>
 
20 - Apólice de Seguro (AP): <br>
 
21 - Mensalidade Escolar (ME): <br>
 
22 - Parcelas de Consórcio (PC): <br>
 
99 - Outros: <br>
 
  
====== Aceite: ======
+
''' Tipo Baixa Rejeição: ''' Selecione o Tipo da baixa de rejeição <br>
A - Com Aceite: <br>
+
N - Sem Aceite: <br>
+
  
======Juros de Mora: ======
+
Cheque:
1 - Valor do Dia: <br>
+
Deposito:
2 - Taxa Mensal: <br>
+
Dinheiro:
3 - Isento: <br>
+
Crédito/Débito em conta:
4 - Acata Cadastramento: <br>
+
Compensação:
 +
Folha de Pagamento:  
 +
Acerto na Saude:
 +
Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano:  
 +
Baixa por refinanciamento de dívida:  
 +
Baixa por erro de digitação/Cálculo:
 +
Baixa por erro de digitação/Cálculo:
 +
Baixa por Falecimento:
 +
Boleto Bancario:
 +
Sub Sede Regionais - sc. contribuinte:  
 +
Lançamento Indevido:
 +
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
 +
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
 +
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
 +
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
 +
SAD (Desconto em folha de pagamento):  
  
  
====== Multa: ======
 
0 - Sem Multa : <br>
 
1 - Valor Fixo: <br>
 
2 - Percentual: <br>
 
  
====== Desconto: ======
 
0 - Sem desconto: <br>
 
1 - Valor Fixo até a data: <br>
 
2 - Percentual até a data: <br>
 
  
====== Valor Abatimento: ======
+
''' Observação : ''' <br>
====== Protesto/Dias: ======
+
''' Integra Finan. : ''' Selecione para integrar os dados ao financeiro<br>
1 Protestar dias Corridos: <br>
+
3 Nao protestar: <br>
+
  
====== Baixa/Dias: ======
+
<hr>
1 Baixar / Devolter : <br>  
+
==== Retrono ====
2 Não Baixar / Não Devolver: <br>
+
''' Nome do arquivo:''' Nome do arquivo <br>
 
+
'''Status Leitura:''' Mostra um resumo do que esta acontecendo.
====== Moeda: ======
+
5 IDTR: <br>
+
6 UFIR Diária: <br>
+
7 UFIR Mensal: <br>
+
8 FAJ- TR: <br>
+
9 Real: <br>
+
 
+
====== Mensagems: ======
+
==== Remessa ====
+
 
+
Nome do Arquivo: <br>
+
Só para teste: <br>
+
 
+
== Receber Arquivo ==
+
 
+
==== Liquidação ====
+
Data Pagamento: <br>
+
Tipo Baixa: <br>
+
 
+
* Cheque:
+
* Dinheiro:
+
* Crédito/Débito em conta:
+
* Compensação:
+
* Folha de Pagamento :
+
* Acerto na Saúde:
+
* Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano:
+
* Baixa por refinanciamento de dìvida:
+
* Baixa por erro de digitação / Cálculo:
+
* Baixa por erro de digitação - Perdas:
+
* Boleto Bancario:
+
* Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos:
+
* Lançamento Indevido:
+
* Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
+
* Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
+
* Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
+
* Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
+
* Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
+
* SAD (Desconto em folha de pagamento):
+
 
+
Tipo Baixa Rejeição: <br>
+
 
+
* Cheque:
+
* Deposito:
+
* Dinheiro:
+
* Crédito/Débito em conta:
+
* Compensação:
+
* Folha de Pagamento:
+
* Acerto na Saude:
+
* Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano:
+
* Baixa por refinanciamento de dívida:
+
* Baixa por erro de digitação/Cálculo:
+
* Baixa por erro de digitação/Cálculo:
+
* Baixa por Falecimento:
+
* Boleto Bancario:
+
* Sub Sede Regionais - sc. contribuinte:
+
* Lançamento Indevido:
+
* Desconto em acordo Judicial / Setor juridico:
+
* Baixa Autorizada pela diretoria / perdas:
+
* Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros:
+
* Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico):
+
* Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro):
+
* SAD (Desconto em folha de pagamento):
+
<br>
+
Observação: <br>
+
Integra Finan: <br>
+
==== Retorno ====
+
Nome do arquivo: <br>
+
Status Leitura: <br>
+

Edição atual tal como às 16h35min de 22 de setembro de 2017

Exportatituloscobcaixa.PNG

Enviar Arquivo

Seleção de Faturas

Conjunto de filtros para organizar melhor sua seleção de titulos a serem exportados


Dados Título

Espécie:
Aceite: Selecione se tem aceite ou não
Tipo Bloqueto: Selecione o tipo de Bloqueto
Carteira: Selecione o Tipo de carteira
 % Juros de Mora: Coloque a taxa percentual sobre o atraso do pagamento
 % Multa: Coloque a porcentagem da multa para determinada data
Desconto: Coloque o desconto relacionado a uma data
Valor Abatimento: Valor do abatimento
Valor I.O.F: Valores do Imposto de Operações Financeiras
Devol ou Protesto/Dias: Selecione devolução ou protesto e a quantidade de dias em que isso sera permitido


Mensagens

RecBo de Sacado: Escreva uma mensagem no Recibo do Sacado
Ficha de Compensação: Escreva uma mensagem na Ficha de COmpensação


Remessa

Nome do Arquivo Fatura: Coloque o caminho do arquivo de Faturas c:\Faturas.txt
Nome do Arquivo Clientes: Coloque o caminho e o nome do arquivo Clientes c:\clientes.txt

Só para teste: Marque este item para gerar um teste, para checar os dados antes da execução oficial

Receber Arquivo

Liquidação

Data pagamento : Data que o pagamento foi realizado
Tipo Baixa : Selecione o tipo da baixa

Cheque: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento : 
Acerto na Saúde: 
Baixa por não Pagmto / Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dìvida: 
Baixa por erro de digitação / Cálculo: 
Baixa por erro de digitação - Perdas: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc.Contribuinte - Recibos: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento): 



Tipo Baixa Rejeição: Selecione o Tipo da baixa de rejeição

Cheque: 
Deposito: 
Dinheiro: 
Crédito/Débito em conta: 
Compensação: 
Folha de Pagamento: 
Acerto na Saude: 
Baixa por nao Pagmto/ Exclusão do Plano: 
Baixa por refinanciamento de dívida: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por erro de digitação/Cálculo: 
Baixa por Falecimento: 
Boleto Bancario: 
Sub Sede Regionais - sc. contribuinte: 
Lançamento Indevido: 
Desconto em acordo Judicial / Setor juridico: 
Baixa Autorizada pela diretoria / perdas: 
Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros: 
Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (Setor Juridico): 
Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos / lucros (setor financeiro): 
SAD (Desconto em folha de pagamento): 



Observação :
Integra Finan. : Selecione para integrar os dados ao financeiro


Retrono

Nome do arquivo: Nome do arquivo
Status Leitura: Mostra um resumo do que esta acontecendo.