Mudanças entre as edições de "GCR:Exporta clientes para débito/credito automático"
De Oazez
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− | ''' | + | :Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático. |
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+ | :Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba Pessoas'': E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à ''Aba Contas'', informe o período de vencimento do título e seleciono a opção '''Não''' na Caixa – Enviados Banco- . | ||
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+ | :Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar. | ||
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+ | :'''Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.''' | ||
== Parâmetros== | == Parâmetros== |
Edição das 16h00min de 31 de maio de 2017
Instruções
Este programa exporta os clientes para o débito automático, modelo Febran 150 posições.
Consulte o gerente de sua conta para informa os parametros corretamente
Aba Seleção
- Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.
- Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
- Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:
- O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.
- Exemplo de seleção:
- Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .
- Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
- Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.
Parâmetros
Selecione o Contrato para o exporta clientes;
Exportar
- Nome do Arquivo: Coloque o nome do arquivo a ser exportado
- Tipo Arquivo: Selecione a opção débito ou Crédito
- Tipo Movimento: Selecione a operação que sera realizada
- Inclusão cliente cadastro de optantes:
- Exclusão cliente cadastro de optantes:
- Data Opção:
- Só para teste: