Mudanças entre as edições de "GCR:Cadastro de Convenio Bancário"

De Oazez
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:::Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem
 
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[[Arquivo:Teste.png]]
 
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Edição das 08h53min de 21 de janeiro de 2015

Este programa permite cadastrar ou alterar o convênio bancário que será utilizado para a emissão de Boletos ou Débito/Crédito automático.
Acesso pelo:
  • GCR: (Cadastros > Convênio Bancário)
Imagem1gcr.jpg


O primeiro campo em azul, gera o código de registro do convênio no sistema automaticamente, no caso de uma nova inserção tecle <Enter>.
Para consultar um convênio já cadastrado, use o botão Lupa ou tecle <F4>, selecione o convênio desejado e confirme com o botão ou <F5>.
Banco.: Selecione um banco entre as opções. Caso não possua o banco do seu convênio abra o módulo
  • GEN(Cadastros>Tabelas/Elementos>Tabelas/Elementos):
Selecione a tabela 049 – Bancos e insira na tabela do lado direito um novo elemento, que no caso será o novo banco.
Imagem2gcr.jpgPara inserir um novo elemento: digite primeiro na coluna item, o código numérico do banco (ex: código do banco do Brasil: 001) e na coluna Descrição o nome do banco.
Imagem3gcr.jpgApagar um elemento cadastrado.
Imagem4gcr.jpgAlterar um elemento já cadastrado.
Imagem5gcr.jpgGravar a alteração efetuada.
Agência.: Número da agência e dígito.
Conta corrente.: Número da conta corrente e o dígito.
Último envio.: Este campo é preenchido pelo sistema com a data do último arquivo remessa gerado.
Sequência.: Este campo é preenchido pelo sistema com o número sequencial do último arquivo remessa gerado. Caso deseje iniciar os envios a partir de um sequencial específico, dê duplo clique no campo e digite o sequencial do último arquivo enviado
Ativo.: Informe se o convênio está ativo ou não.
Observação.: Digite o nome do convênio ou informações pertinentes à ele. A descrição que estiver digitada neste campo será visualizada posteriormente como o título do convênio.
Caminho e nome do arquivo.: Nesse campo especifica-se o nome do arquivo que será gerado para o determinado convênio e o caminho onde será salvo.
Para especificar o caminho: (Clique no botão Imagem6gcr.jpg e selecione a pasta onde o arquivo será salvo). Existem alguns parâmetros que podem ser utilizados para gerar o nome do arquivo remessa:
É possível registrar a data, hora e código de seqüência do arquivo, digitando as seguintes expressões após o endereço do caminho:
{DD} para inserir o dia da geração
{MM} para inserir o mês da geração
{YYYY} para inserir o ano da geração
{HHMMSS} para inserir a hora, minutos e os segundos exatos da geração
{QQ} para registrar o código seqüencial do arquivo de remessa. A quantidade de 'Q' é igual a quantidade de casas. Ex: Sequencial 1555, {QQQQQ} = 01555.
No final o caminho com o nome do arquivo deverá ser parecido com este:
C:\Banco\Remessa\{DD}{MM}{YYYY}{QQQQ}.rem
Usando estes parâmetros o resultado do nome do arquivo será como esse: 011220090001.rem


Aba Cobrança

Nome do Cedente

Digite o nome do cedente conforme orientação do banco ou exatamente como deve ser exibido no boleto.

Carteira

Selecione a carteira do convênio entre as opções exibidas.


Aba Cobrança

Aba Títulos

Aba Instruções


Tecle F5 para salvar qualquer alteração feita ou F6 para salvar e continuar na tela de cadastro.
Convênio/Operação.: Digite o código do convênio ou operação

Teste.png