Mudanças entre as edições de "GCR:Exporta Depósito Identificado"
De Oazez
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− | + | :Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático. | |
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+ | :Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório. | ||
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+ | :O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos. | ||
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+ | :Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba Pessoas'': E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à ''Aba Contas'', informe o período de vencimento do título e seleciono a opção '''Não''' na Caixa – Enviados Banco- . | ||
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+ | :Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar. | ||
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+ | :'''Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.' | ||
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==Aba Parâmetros== | ==Aba Parâmetros== |
Edição das 16h11min de 31 de maio de 2017
Aba Instruções
Este programa exporta fatura para o depósito identificado do Banco do Brasil, modelo IED810. Consulte o gerente de sua conta para informar os parâmetros corretamente.
Aba Seleção
- Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.
- Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
- Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:
- O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.
- Exemplo de seleção:
- Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na Aba Pessoas: E no campo Código aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à Aba Contas, informe o período de vencimento do título e seleciono a opção Não na Caixa – Enviados Banco- .
- Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
- Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: Enviados Banco, portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.'
Aba Parâmetros
- Agência:
- Conta Corrente:
- Código MCI:
- Remssa:
- Contrato:
- Data Validade:
Aba Exportar
- Nome do arquivo: