Mudanças entre as edições de "GCR:Baixa do arquivo retorno enviado pelos bancos"
(→Data Info) |
|||
Linha 38: | Linha 38: | ||
==Data Info== | ==Data Info== | ||
− | Selecione a opção desejada para a data de pagamento e a data de crédito | + | |
+ | O arquivo do banco retorna com duas datas, a data info e a data do banco. | ||
+ | |||
+ | Cada cliente deve escolher a melhor configuração de acordo com seus processos, para atualizar a Data de pagamento e a Data de Crédito do sistema OAZEZ. | ||
+ | |||
+ | Selecione a opção desejada para a data de pagamento e a data de crédito de acordo com o DEPARA dessa opção: | ||
* Data Pagamento = Data Info Data Crédito = Data Banco: | * Data Pagamento = Data Info Data Crédito = Data Banco: | ||
* Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Info: | * Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Info: | ||
* Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Banco: | * Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Banco: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Caso a primeira opção seja a escolhida, o sistema irá colocar na data de pagamento da baixa o conteúdo do campo Data Info do arquivo do banco, e na data de crédito do sistema OAZEZ, será colocada a Data do banco, e assim sucessivamente. | ||
==Localize o arquivo retorno== | ==Localize o arquivo retorno== |
Edição das 15h32min de 11 de julho de 2018
- Este programa realiza as baixas dos títulos que foram gerados boletos, através do arquivo retorno enviado pelo banco referente a remessa recebida por ele.
Índice
Informações para Baixar no GCR
Tipo de Baixa: Selecione o tipo de baixa neste campo informativo referente à modalidade da baixa a ser efetuada para posterior emissão de relatórios.
- Exemplos de tipos de baixa
- Cheque
- Deposito
- Dinheiro
- Crédito/Débito em conta
- Compensação
- Folha de Pagamento
- acerto na Saúde - NAO USAR
- Baixa por nao pagamento/Exclusao do Plano - NAO USAR
- Baixa por refinanciamento de dívida - NAO USAR
- Baixa por erro de digitação/Cálculo
- Baixa por Falecimento - PERDAS
- BOLETO BANCARIO
- Sub Sede Regionais - sc. contribuinte - recibos
- LANÇAMENTO INDEVIDO
- Desconto em acordo Judicial / setor jurídico
- BAIXA AUTORIZADA PELA DIRETORIA / PERDAS
- Baixa por parcelamentos de débitos - créditos futuros
- Baixa p/ ajuste contabilidade / perdas (setor Juridico)
- Baixa p/ ajuste contabilidade / ganhos/lucros (setor financeiro)
- SAD (Desc. em folha de pagamento)
Observação
Adicione alguma observação que sera incluída na baixa do arquivo
Integra Financeiro
Marque essa opção, se a baixa deva ser incluída ao financeiro
Data Info
O arquivo do banco retorna com duas datas, a data info e a data do banco.
Cada cliente deve escolher a melhor configuração de acordo com seus processos, para atualizar a Data de pagamento e a Data de Crédito do sistema OAZEZ.
Selecione a opção desejada para a data de pagamento e a data de crédito de acordo com o DEPARA dessa opção:
- Data Pagamento = Data Info Data Crédito = Data Banco:
- Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Info:
- Data Pagamento = Data Banco Data Crédito = Data Banco:
Caso a primeira opção seja a escolhida, o sistema irá colocar na data de pagamento da baixa o conteúdo do campo Data Info do arquivo do banco, e na data de crédito do sistema OAZEZ, será colocada a Data do banco, e assim sucessivamente.
Localize o arquivo retorno
Selecione o arquivo retorno enviado pelo banco na pasta onde foi salvo para poder gerar a baixa desses títulos
Em seguida clique em EXECUTAR.
O sistema então irá identificar cada um dos registros enviados pelo banco, localizar o título pelo NOSSONÚMERO (Número no Banco do Título) e criar uma baixa, considerando as informações de juros, descontos e valor efetivamente pago.
Para maior segurança, após a baixa, emita um relatório de baixas na data do pagamento e com o tipo de baixa selecionado para conferência.
Todos os dias, o responsável pela baixa, deverá executar essa operação, a fim de que o cliente, não fique como inadimplente e com isso, venha a ter atendimento negado.
Crie uma pasta no seu diretório para armazenar todos os arquivos enviados pelo banco e baixados no sistema.
Caso deseje, as baixas poderão ser lançadas diretamente no sistema financeiro, no movimento do banco, sendo que cada baixa efetuada, corresponderá a um lançamento no financeiro.
Caso a baixa seja apagada, o sistema irá criar um lançamento de estorno no financeiro.
Para maiores informações sobre o sistema financeiro, consulte o manual do FIN.