GCR:Cadastra Tipo de Baixa
De Oazez
Revisão de 17h14min de 23 de agosto de 2024 por Gabriela (discussão | contribs) (→É Estorno/Refinanciamento)
- IMPOSTOS E APURAÇÕES VIDE MANUAL AQUI → Impostos no Sistema OAZEZ
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- Cadastra os tipos de baixas que serão utilizados nas faturas
Índice
Código
- Digite o código da baixa que será cadastrada ou dê F4 para procurar os tipos já cadastrados.
Descrição
- Descreva se o pagamento/recebimento da fatura será depósito, dinheiro, cartão de débito/crédito etc.
Participa IR
- Selecione Sim ou Não, para definir se esse tipo de baixa será utilizado para fins de imposto de renda.
- Essa informação é de suma importância para o DMED e IR, pois somente as baixas que participam do IR serão computadas nas declarações em caso de Títulos à Receber.
- Baixa de títulos por não pagamento ou baixa de títulos por refinanciamento, por exemplo, não devem de entrar na declaração, do contrário ocorrerá declaração de valores indevidos ou duplicados.
Banco
- Selecione o banco com F4, se necessário
- Banco onde será lançado o valor do pagamento, especialmente nas baixas de cartão de crédito.
- Ao preencher essa opção, preencha também a conta a ser lançada no financeiro.
Conta
- Selecione a conta através do F4
- Conta do Financeiro onde será registrada a baixa.
- Ao preencher essa opção, preencha também o banco a ser lançada no financeiro.
Centro de Custo
- Selecione o centro de custo
- Com isso, ao efetuar uma baixa integrada ao financeiro, ou uma baixa de cartão de crédito o sistema automaticamente efetuará o lançamento no movimento financeiro correspondente.
Tipo Lançamento
- Selecione se o tipo de lançamento é normal, aplicação ou empréstimo
Esse tipo está relacionado ao movimento financeiro, vide manual de Cadastro de Movimento.
Qtde. Dias
- Digite a quantidade de dias desejada para a data da liberação do movimento financeiro.
- Ao informar essa data, nas baixas de cartão de crédito, o sistema irá lançar a data de pagamento do dia do pagamento e a data de crédito com a data do pagamento acrescido da quantidade de dias.
- Caso haja mais de uma parcela, o sistema irá lançar no sistema financeiro, os lançamentos correspondentes a cada parcela.
- Exemplo, se colocarmos nesse campo a quantidade de 20 dias, ao baixar um título em 3x no cartão de crédito, por exemplo, o sistema irá lançar 3 lançamento no movimento financeiro, sendo que a data de liberação do primeiro movimento será a data de pagamento mais 20 dias, o segundo lançamento em diante, no mesmo dia do segundo lançamento mas nos meses seguintes.
- Com isso, haverá o controle das liberações do cartão de crédito com a data provável da disponibilização do valor.
- Após o crédito do banco relativo a parcela, o lançamento deverá ser conciliado.
Mensal
- Selecione sim ou não, se é uma baixa mensal
- Se marcar NÃO, ao efetuar essa baixa, o primeiro lançamento no financeiro, a data de liberação será a data do pagamento acrescido da quantidade de dias informada acima.
- Se marcar SIM, o primeiro lançamento no financeiro, a data de liberação será a mesma da data do pagamento, se houver mais de uma parcela, o sistema irá lançar as demais com data de liberação nos meses seguintes.
Resíduo na 1ª
- Se a o movimento financeiro for parcelado e tiver valor residual em centavos, escolha sim para resíduo na primeira parcela ou não para que o valor residual seja na última parcela.
- Um pagamento de 1000,00 em 3 x gera 333,33 + 333,33 + 333,34 (na ultima) se o resíduo não for na primeira.
- Um pagamento de 1000,00 em 3 x gera 333,34 (na primeira) + 333,33 + 333,33 se o resíduo for na primeira.
É Estorno/Refinanciamento
- Campo Informativo e importante, pois alguns títulos poderão ser refinanciados ou estornados, e para que não haja duplicidade de informação, ao selecionar SIM que este tipo de baixa tem essa características o usuário poderá usar filtros dos relatórios na aba baixas, ( ) todas ( ) estornadas ( ) não estornadas. Se escolher estornadas, o sistema irá mostrar apenas as baixas com VALOR_BAIXA_ESTORNO > 0. Se escolher Não estornados, o sistema irá mostrar apenas as baixas com VALOR_BAIXA_ESTORNO = 0. Com consequência o valor não aparecerá duplicado. Ou ainda usar filtro na aba contas, criar um filtro para os títulos ( ) todas ( ) estornadas ( ) não estornadas. Se escolher estornadas, o sistema irá mostrar apenas os títulos com valor.